6月23日下午,经发置业召开2026年质量与合规管理体系内部审核末次会议,公司高管、各部门负责人及审核组成员参会。会议就2026年质量与合规管理体系内部审核工作进行了总结,对发现的问题进行通报并提出改进要求。

经审查,本次审核共发现41项问题及建议项,开具15项不符合报告,分为策划性、实施性、效果性三类,均为一般不符合项。从整体情况来看,本次内审无系统性和体系性的问题,质量与合规体系运行有效、适宜。但在审查过程中存在一些普遍性及个性问题,会议从文件控制、记录控制、不合格控制、分析与评价、风险控制,以及过程控制、生产和服务提升、成本管控、招标采购、安全管理等方面进行总结,提醒相关部门重点关注,举一反三。
公司首席合规官兼管理者代表赵焱对内审问题提出工作要求,一是将合规管理纳入常态化日常工作,动态更新完善各条线风险管控体系,实现全业务合规可控;二是各部门结合业务实际重编风险台账,精准识别风险、落地有效管控举措;三是严格落实保密管理,涉密数据资料仅通过企业邮箱、内部办公系统流转,严控传播范围;四是各部门要严格执行目标成本管理制度,建立业务问题台账闭环整改,依托数据分析根治高频问题。同时要求内审人员强化专业、审核、系统思维能力,充分发挥内审的监督预警、改进提升作用。
总经理赵军平强调,各部门要压实整改主体责任,对照问题清单全面自查自纠、举一反三,深挖同类隐患,确保问题逐项销号清零。同时要树牢全员合规意识,构建长效管控机制,优化完善体系文件、厘清岗位职责边界,消除合规管理盲区。通过常态化组织合规实操培训,定期开展合规复盘,动态更新风险清单,严守公司合规经营底线。
内审不是终点,而是管理提升的全新起点,经发置业将持续把内审作为淬炼管理、提质增效的核心抓手,持之以恒优化业务流程、打磨管理精度,以坚如磐石的质量合规体系筑牢公司长效发展根基。
